中共新邵县委网络安全和信息化委员会办公室2026年部门预算
  • 来源:中共新邵县委网络安全和信息化委员会办公室
  • 作者:中共新邵县委网络安全和信息化委员会办公室
  • 更新时间: 2026-04-30 11:39
来源:中共新邵县委网络安全和信息化委员会办公室 更新时间: 2026-04-30 11:39



第一部分2026年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况


(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2026年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门(单位)整体绩效目标申报表

注:以上部门预算报表中(1-9),空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

负责全县网络安全及信息化工作(内容涉密,不予公开)

(二)机构设置。

中共新邵县委网络安全和信息化委员会办公室,下设3个组室综合组、网络传播组(网络管理执法组)、网络舆情管理组(网络安全协调和信息化发展组);正股级直属事业单位:新邵县网络舆情研判和监控监测中心。

二、部门预算单位构成

中共新邵县委网络安全和信息化委员会办公室部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算223.58万元,其中,一般公共预算拨款223.58万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营收入0万元。收入较去年增加23.04元,主要是公用经费

(二)支出预算:2026年本部门支出预算223.58万元,其中,一般公共服务支出195.39万元社会保障和就业支出12.8万元,卫生健康支出5.2万元,住房保障支出10.19万元支出较去年增加23.04元,主要是公用经费

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算223.58万元,其中,一般公共服务支出195.39万元,占87.39%社会保障和就业支出12.8万元,占5.73%卫生健康支出5.2万元,占2.33%住房保障支出10.19万元4.55%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算数123.16元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、电费、工会经费等公用经费。

(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算100.42万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出100.42万元,主要用于网络传播方面支出24万元,网络宣传方面支出5万元,网络安全技术服务方面支出19.6万元,网络舆情监测方面支出19.98万元网络安全宣传方面支出8万元,网络引导方面支出5万元,2026年业务工作经费支出14.4万元,2026年公务交通补贴支出4.44万元等方面。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费:2026年本部门机关本级机关运行经费10.08万元,比上年预算增1.2万元,上升13.51%,主要是公用经费

(二)“三公”经费预算:2026年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元因公出国(境)0万元。2026“三公”经费预算较2025年减少1.8万元,主要是严格控制招待用餐,接待经费

(三)一般性支出情况:2026年本部门会议费预算0万元培训费预算0万元;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202512月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为223.58万元,其中,基本支出123.16万元,项目支出100.42万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的‘‘三公’’经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出

第二部分 2026年部门预算表

(具体见附件

附件:2026年度中共新邵县委网络安全和信息化委员会办公室部门预算公开表格




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