目录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分2026年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出预算表
10、政府采购预算表
11、政府购买服务支出预算表
12、项目支出绩效目标表
13、部门(单位)整体绩效目标申报表
注:以上部门预算报表中(1-9表),空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、拟定全县宣传思想工作规划和措施,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2、统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查工作,结合巡察工作开展专项检查。
3、负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传宣讲工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工作。为县委理论学习部组理论学习提供有关服务,对各乡镇单位和县直机关单位及大中型企业党组(党委)部组理论学习进行指导。
4、负责规划组织全局性思想工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5、统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县直各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻部办公室日常工作。
6、负责指导全县新闻出版业的管理,督促落实有关政策,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导新闻出版事业产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。
7、从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
8、负责指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
9、负责管理全县电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全县重大电影活动,组织开展电影交流与合作。
10、对全县新闻出版、广播影视、文化艺术产业改革发展研究提出政策性建议,统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作
11、负责协调全县对外宣传工作,指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟定对外宣传事业发展规划,指导和协调全县对外文化交流工作,协调推动本土文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作。协同有关部门开展涉台问题宣传工作。
12、负责协调组织开展全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县人民政府新闻发布组织实施工作,指导协调县直各部门、各乡镇的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设,拟定重大问题对外宣传口径。
13、负责落实中央、省、市、县精神文明建设指导委员会工作部署,拟定全县精神文明建设工作规划并组织实施。
14、受县委委托,会同县委组织部管理县直宣传文化系统单位的领导干部。对乡镇宣传委员的任免提出意见。按照干部管理权限,管理县直宣传系统各归口单位的有关干部。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训工作。
15、对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。
16、贯彻党的文艺工作路线、方针、政策,执行县文学艺术界代表大会和县文联委员会的决议、决定。对全县性各文艺家协会进行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结全县文艺家和文艺工作者,反映和听取文艺界的情况和意见。
17、发挥党和政府联系广大社科工作者的桥梁纽带作用,指导、联络和协调县社科各学会、研究会工作,促进社科理论研究成果社会化,宣传普及社科知识和研究成果。
18、推动基层宣传思想文化工作和精神文明建设改革创新,建设以全县域为整体,以乡镇、村(社区)三级为单元的新时代文明实践部(所、站),以志愿服务为基本形式,打通城乡公共文化服务体系的运行机制、文化科技卫生“三下乡”的工作机制、群众性精神文明创建活动的引导机制。
(二)机构设置
1、内设机构数(7个):办公室、新闻组(县突发公共事件应急新闻部办公室)、宣传组、理教党教组、文化艺术指导组、新闻出版(版权)电影管理组、文明建设指导组
2、所属机构(3个):县文学艺术界联合会(正科级)、县社会科学界联合会(正科级)、新邵县是新时代文明实践指导中心办公室。
县委宣传部编制人数25人,实际人数27人(其中,在职21人,退休10人)。
二、部门预算单位构成
中共新邵县委宣传部只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算719.61万元,其中,一般公共预算拨款719.61万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营收入0万元。收入较去年增加47.78万元,主要是机构改革职能划转导致国防教育经费增加10万元,文联各协会经费18万元以及行政运行经费增加19.78万元。
(二)支出预算:2026年本部门支出预算719.61万元,其中,一般公共服务648.38万元,社会保障和就业支出32.36万元,卫生健康支出13.2万元,住房保障支出25.67万元。支出较去年增加47.78万元,主要是一般公共服务支出增加42.85万元,社会保障和就业支出增加2.06万元,卫生健康支出增加1.31万元,住房保障支出增加1.56万元。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算719.61万元,其中,一般公共服务支出648.38万元,占90.1%;社会保障和就业支出32.36万元,占4.5%;卫生健康支出13.2万元,占1.8%;住房保障支出25.67万元,占3.6%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算数316.56万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算403.05万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:公务交通补贴支出13.95万元,主要用于公务员交通补贴等方面;国防教育支出10万元,主要用于国防教育工作开展等方面;社科普及、场馆建设支出28万元,主要用于社科普及、社科征文以及社科场地建设等方面;扫黄打非支出8万元,主要用于“扫黄打非”相关专项行动支出等方面;与中央、省、市媒体合作支出80万元,主要用于媒体合作专项行动支出等方面;文艺活动、文艺创作经费16万元,主要用于文艺创作以及文艺活动开展等方面;新时代文明实践建设支出40万元,主要用于新时代文明实践相关专项行动支出等方面;“公德教育”四项评比支出52万元,主要用于公德教育专项工作开展支出等方面;农家书屋工程建设配套资金支出25万元,主要用于农家书屋配套建设专项行动支出等方面;老电影放映员生活困难补助23万元,主要用于向老电影放映员发放生活补助;文联各协会经费18万元,用于各协会运转开支;农村公益电影放映42万元,用于农村公益电影放映运行支出;业务工作经费47.1万元,用于本单位日常运行支出。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金支出预算。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2026年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费24.24万元,比上年预算持平,主要是严控机关运行经费。
(二)“三公”经费预算:2026年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少1.8万元,主要是严格执行中央关于“三公”经费逐年递减要求,缩减“三公”经费支出。
(三)一般性支出情况:2026年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为719.61万元,其中,基本支出316.56万元,项目支出403.05万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2026年部门预算表
(详见附件)
